CO1.PCCNTR.6503251
Objeto: AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS; ADMINISTRATIVOS; FINANCIEROS Y HUMANOS ENTRE EL CONCEJO MUNICIPAL DE CARTAGO Y NUTRIENDO SONRISAS; PARA EL SUMINISTRO DE RAC... (Ver objeto completo)
AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS; ADMINISTRATIVOS; FINANCIEROS Y HUMANOS ENTRE EL CONCEJO MUNICIPAL DE CARTAGO Y NUTRIENDO SONRISAS; PARA EL SUMINISTRO DE RACIONES ALIMENTICIAS (REFRIGERIOS) PARA LOS CONCEJALES; FUNCIONARIOS; INVITADOS Y COMUNIDAD ASISTENTE; CON OCASIÓN A LA REALIZACIÓN DE LAS SESIONES ORDINARIAS Y/O EXTRAORDINARIAS DEL HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL DE CARTAGO VALLE DEL CAUCA; DURANTE LA VIGENCIA 2024
Información General
Estado
En ejecución
Tipo de Contrato
Prestación de servicios
Modalidad de Contratación
Contratación directa
Valor del Contrato
$34.445.000 COP
Fecha de Firma
2024-07-08 00:00:00
Fecha de Inicio
2024-07-08
Fecha de Fin
2024-12-31
Duración
178 Dia(s)
Entidad
Nombre
CONCEJO MUNICIPAL CARTAGO
NIT
900215967
Departamento
Valle del Cauca
Ciudad
Cartago
Sector
Servicio Público
Rama
Corporación Autónoma
Proveedor
Nombre
NUTRIENDO SONRISAS S.A.S - PROVEEDOR
Documento
901769706
Tipo de Documento
NIT
Es PyME
Si
Es Grupo
No
Información Adicional
Proceso de Compra
CO1.BDOS.6351291
Referencia
CMC-001-006 DE 2024
Orden
Territorial
Origen de Recursos
Distribuido
Destino del Gasto
Funcionamiento
URL del Proceso
Ver proceso
Facturas (4)
| Nº Factura | Fecha | Valor Total | Estado | Pago Confirmado |
|---|---|---|---|---|
| FNS38 | 2024-11-21 06:32:00 | 4221000.00 | En Gestión | No |
| FNS34 | 2024-11-13 08:35:00 | 12495000.00 | En Gestión | No |
| FNS30 | 2024-10-02 14:52:00 | 3675000.00 | En Gestión | No |
| FNS20 | 2024-08-15 15:01:00 | 10605000.00 | En Gestión | No |
Pagos (4)
| Nº Pago | Fecha Emisión | Valor a Pagar | Estado | Fecha Real de Pago |
|---|---|---|---|---|
| FNS38 | 2024-11-21 00:00:00 | 4221000.00 | Enviado Por Proveedor | — |
| FNS34 | 2024-11-13 00:00:00 | 12495000.00 | Enviado Por Proveedor | — |
| FNS30 | 2024-10-02 00:00:00 | 3675000.00 | Enviado Por Proveedor | — |
| FNS20 | 2024-08-15 00:00:00 | 10605000.00 | Enviado Por Proveedor | — |