CO1.PCCNTR.7753456
Objeto: CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PERSONALES DE APOYO A LA GESTION PARA EL ACOMPAÑAMIENTO DEL DESPACHO DE LA PERSONERIA MUNICIPAL DE GINEBRA
Información General
Estado
En ejecución
Tipo de Contrato
Prestación de servicios
Modalidad de Contratación
Contratación directa
Valor del Contrato
$23.400.000 COP
Fecha de Firma
2025-04-07 00:00:00
Fecha de Inicio
2025-04-07
Fecha de Fin
2025-12-30
Duración
267 Dia(s)
Entidad
Nombre
PERSONERIA MUNICIPAL DE GINEBRA
NIT
815001287
Departamento
Valle del Cauca
Ciudad
Ginebra
Sector
Servicio Público
Rama
Corporación Autónoma
Proveedor
Nombre
VIVIANA ANDREA NOREÑA CARDONA
Documento
1114059064
Tipo de Documento
Cédula de Ciudadanía
Es PyME
No
Es Grupo
No
Información Adicional
Proceso de Compra
CO1.BDOS.7945335
Referencia
CPS-001-2025
Orden
Territorial
Origen de Recursos
Distribuido
Destino del Gasto
Funcionamiento
URL del Proceso
Ver proceso
Facturas (9)
| Nº Factura | Fecha | Valor Total | Estado | Pago Confirmado |
|---|---|---|---|---|
| 20250060 | 2025-12-23 12:06:00 | 2600000.00 | Pagado | Sí |
| 20250044 | 2025-12-02 22:27:00 | 2600000.00 | Pagado | Sí |
| 20250051 | 2025-11-29 10:26:00 | 2600000.00 | Pagado | Sí |
| 20250039 | 2025-09-29 09:54:00 | 2600000.00 | Pagado | Sí |
| 20250034 | 2025-09-01 10:42:00 | 2600000.00 | Pagado | Sí |
| 20250029 | 2025-07-28 10:15:00 | 2600000.00 | Pagado | Sí |
| 20250024 | 2025-06-30 09:09:00 | 2600000.00 | Pagado | Sí |
| 20250020 | 2025-05-28 07:51:00 | 2600000.00 | Pagado | Sí |
| 0014 | 2025-04-30 09:00:00 | 2600000.00 | Pagado | Sí |
Pagos (9)
| Nº Pago | Fecha Emisión | Valor a Pagar | Estado | Fecha Real de Pago |
|---|---|---|---|---|
| 20250060 | 2025-12-23 00:00:00 | 2600000.00 | Pagado | 2025-12-22 00:00:00 |
| 20250044 | 2025-12-02 00:00:00 | 2600000.00 | Pagado | 2025-10-29 00:00:00 |
| 20250051 | 2025-11-29 00:00:00 | 2600000.00 | Pagado | 2025-11-29 00:00:00 |
| 20250039 | 2025-09-29 00:00:00 | 2600000.00 | Pagado | 2025-09-29 00:00:00 |
| 20250034 | 2025-09-01 00:00:00 | 2600000.00 | Pagado | 2025-09-01 00:00:00 |
| 20250029 | 2025-07-28 00:00:00 | 2600000.00 | Pagado | 2025-07-30 00:00:00 |
| 20250024 | 2025-06-30 00:00:00 | 2600000.00 | Pagado | 2025-06-30 00:00:00 |
| 20250020 | 2025-05-28 00:00:00 | 2600000.00 | Pagado | 2025-06-30 00:00:00 |
| 0014 | 2025-04-30 00:00:00 | 2600000.00 | Pagado | 2025-04-30 00:00:00 |