CO1.PCCNTR.9499879
Objeto: Contratar el suministro de insumos; materiales y elementos necesarios en el mantenimiento preventivo y correctivo de la infraestructura física e insta... (Ver objeto completo)
Contratar el suministro de insumos; materiales y elementos necesarios en el mantenimiento preventivo y correctivo de la infraestructura física e instalaciones a cargo de la Unidad Ejecutora de Saneamiento del Valle del Cauca - UESVALLE; incluyendo; entre otros; materiales eléctricos; hidráulicos; de ferretería y similares; con el fin de garantizar la conservación; seguridad y adecuado funcionamiento de la institución
Información General
Estado
En ejecución
Tipo de Contrato
Compraventa
Modalidad de Contratación
Mínima cuantía
Valor del Contrato
$18.900.004 COP
Fecha de Firma
2026-05-11 00:00:00
Fecha de Inicio
2026-05-13
Fecha de Fin
2026-06-01
Duración
20 Dia(s)
Entidad
Nombre
UNIDAD EJECUTORA DE SANEAMIENTO DEL VALLE DEL CAUCA
NIT
805018833
Departamento
Valle del Cauca
Ciudad
Cali
Sector
Salud y Protección Social
Rama
Ejecutivo
Proveedor
Nombre
FERROAGRO
Documento
900629234
Tipo de Documento
NIT
Es PyME
Si
Es Grupo
No
Información Adicional
Proceso de Compra
CO1.BDOS.10177431
Referencia
100-13-03.20260663
Orden
Territorial
Origen de Recursos
Distribuido
Destino del Gasto
None
URL del Proceso
Ver proceso
Adiciones (2)
| ID Adición | Tipo de Modificación | Descripción | Fecha de Registro |
|---|---|---|---|
| CO1.CTRMOD.23246285 | None | ... | 2026-05-02 00:00:00 |
| CO1.CTRMOD.23519889 | MODIFICACION GENERAL | DADA LA NECESIDAD DE ADQUIRIR CANTIDADES ADICIONALES DE ALGUNOS DE LOS ELEMENTOS INICIALMENTE CONTRA... | 2026-06-02 00:00:00 |
Ejecuciones (12)
| Tipo de Ejecución | Nombre del Plan | Fecha de Entrega Esperada | Fecha de Entrega Real | Avance Esperado | Avance Real | Estado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PORCENTAJE | PAGO 001 | 2026-07-03 00:00:00 | 2026-07-29 00:00:00 | 100.000000% | 100.000000% | Confirmado |
| PORCENTAJE | PAGO 001 | 2026-07-03 00:00:00 | 2026-07-29 00:00:00 | 100.000000% | 100.000000% | Confirmado |
| PORCENTAJE | PAGO 001 | 2026-07-03 00:00:00 | 2026-07-29 00:00:00 | 100.000000% | 100.000000% | Confirmado |
| PORCENTAJE | PAGO 001 | 2026-07-03 00:00:00 | 2026-07-29 00:00:00 | 100.000000% | 100.000000% | Confirmado |
| PORCENTAJE | PAGO 001 | 2026-07-03 00:00:00 | 2026-07-29 00:00:00 | 100.000000% | 100.000000% | Confirmado |
| PORCENTAJE | PAGO 001 | 2026-07-03 00:00:00 | 2026-07-29 00:00:00 | 100.000000% | 100.000000% | Confirmado |
| PORCENTAJE | PAGO 001 | 2026-07-03 00:00:00 | 2026-07-29 00:00:00 | 100.000000% | 100.000000% | Confirmado |
| PORCENTAJE | PAGO 001 | 2026-07-03 00:00:00 | 2026-07-29 00:00:00 | 100.000000% | 100.000000% | Confirmado |
| PORCENTAJE | PAGO 001 | 2026-07-03 00:00:00 | 2026-07-29 00:00:00 | 100.000000% | 100.000000% | Confirmado |
| PORCENTAJE | PAGO 001 | 2026-07-03 00:00:00 | 2026-07-29 00:00:00 | 100.000000% | 100.000000% | Confirmado |
| PORCENTAJE | PAGO 001 | 2026-07-03 00:00:00 | 2026-07-29 00:00:00 | 100.000000% | 100.000000% | Confirmado |
| PORCENTAJE | PAGO 001 | 2026-07-03 00:00:00 | 2026-07-29 00:00:00 | 100.000000% | 100.000000% | Confirmado |
Facturas (1)
| Nº Factura | Fecha | Valor Total | Estado | Pago Confirmado |
|---|---|---|---|---|
| FPEL 910 | 2026-06-26 14:47:00 | 28326236.00 | Pagado | Sí |
Proponentes (3)
| Proveedor | NIT Proveedor | Fecha Publicación | Nombre Procedimiento |
|---|---|---|---|
| FERREPLASTICOS | 805019312 | None | : CONTRATAR EL SUMINISTRO DE INSUMOS MATERIALES Y ELEMENTOS NECESARIOS EN EL MANTENIMIENTO PREVENTIV... |
| FERROAGRO | 900629234 | None | : CONTRATAR EL SUMINISTRO DE INSUMOS MATERIALES Y ELEMENTOS NECESARIOS EN EL MANTENIMIENTO PREVENTIV... |
| GRUPO COPAX | 901785811 | None | : CONTRATAR EL SUMINISTRO DE INSUMOS MATERIALES Y ELEMENTOS NECESARIOS EN EL MANTENIMIENTO PREVENTIV... |
Garantías (3)
| Aseguradora | Nº Póliza | Tipo | Estado | Valor | Fecha Fin Póliza |
|---|---|---|---|---|---|
| SEGUROS DEL ESTADO SA | 4546101037678 | Contrato de Seguro | Aceptada | 5665247.20 | 2026-10-29 00:00:00 |
| SEGUROS DEL ESTADO SA | 4546101037678 | Contrato de Seguro | Rechazada | 5665247.20 | 2026-10-01 00:00:00 |
| SEGUROS DEL ESTADO SA | 4546101037678 | Contrato de Seguro | Aceptada | 3780000.80 | 2026-10-01 00:00:00 |
Pagos (1)
| Nº Pago | Fecha Emisión | Valor a Pagar | Estado | Fecha Real de Pago |
|---|---|---|---|---|
| FPEL 910 | 2026-06-26 00:00:00 | 28326236.00 | Pagado | 2026-07-09 00:00:00 |