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CO1.PCCNTR.9515139

Objeto: LA ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y HERRAMIENTAS DE FERRETERÍA PARA EL MANTENIMIENTO GENERAL DE LAS INSTALACIONES DEL INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE BELLAS ART... (Ver objeto completo) Objeto: (Ocultar)

LA ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y HERRAMIENTAS DE FERRETERÍA PARA EL MANTENIMIENTO GENERAL DE LAS INSTALACIONES DEL INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE BELLAS ARTES; EN EL AÑO 2026-I

Información General

Estado Aprobado
Tipo de Contrato Suministros
Modalidad de Contratación Mínima cuantía
Valor del Contrato $26.700.852 COP
Fecha de Firma 2026-05-15 00:00:00
Fecha de Inicio N/A
Fecha de Fin 2026-07-31
Duración 76 Dia(s)

Entidad

Nombre INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE BELLAS ARTES
NIT 890325989
Departamento Valle del Cauca
Ciudad Cali
Sector Cultura
Rama Corporación Autónoma

Proveedor

Nombre GRUPO COPAX
Documento 901785811
Tipo de Documento NIT
Es PyME Si
Es Grupo No

Información Adicional

Proceso de Compra CO1.BDOS.10220053
Referencia MC-013-2026
Orden Territorial
Origen de Recursos Distribuido
Destino del Gasto None
URL del Proceso Ver proceso

Facturas (4)

Nº Factura Fecha Valor Total Estado Pago Confirmado
FE16 2026-08-27 07:41:00 15664191.00 En Gestión No
FE16 2026-08-27 07:41:00 15664191.40 En Gestión No
FE15 2026-08-06 07:41:00 15664181.00 Registro No
FE8 2026-06-23 11:16:00 11036660.60 Pagado

Proponentes (2)

Proveedor NIT Proveedor Fecha Publicación Nombre Procedimiento
CRR SOLUCIONES INTEGRALES S.A.S 901406206 2026-04-29 00:00:00 LA ADQUISICIoN DE MATERIALES Y HERRAMIENTAS DE FERRETERiA PARA EL MANTENIMIENTO GENERAL DE LAS INSTA...
GRUPO COPAX 901785811 2026-04-29 00:00:00 LA ADQUISICIoN DE MATERIALES Y HERRAMIENTAS DE FERRETERiA PARA EL MANTENIMIENTO GENERAL DE LAS INSTA...

Garantías (1)

Aseguradora Nº Póliza Tipo Estado Valor Fecha Fin Póliza
Seguros del Estado SA 5244101019899 Contrato de Seguro Aceptada 2670085.20 2027-08-02 12:00:00

Pagos (3)

Nº Pago Fecha Emisión Valor a Pagar Estado Fecha Real de Pago
FE16 2026-08-27 00:00:00 15664191.40 Aprobado
FE16 2026-08-27 00:00:00 15664191.00 Enviado Por Proveedor
FE8 2026-06-23 00:00:00 11036660.60 Pagado 2026-07-15 00:00:00